首页 >政务公开 > 恩阳区尹家镇 > 预算/决算

巴中市恩阳区尹家镇2024年部门预算信息公开目录

2024-05-23 17:33 来源: 尹家镇人民政府

巴中市恩阳区尹家镇

2024年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区尹家镇2024年部门

预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区尹家镇2024年部门预算表

巴中市恩阳区尹家镇

2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区尹家镇人民政府2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)尹家镇2024年重点工作

1、强化政治引领,加强党的建设。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,全面落实“第一议题”制度。持续实施党建工作规范化“五大工程”和乡村组织建设“七大提升行动”,常态开展“四省五问”作风整治,完善“一把手”、关键岗位干部和年轻干部成长监督机制,持之以恒改作风、树新风,全面提振干事创业“精气神”。

2、做优特色园区,筑牢产业基础。围绕优质粮油主导产业,以民族特色村寨为载体,全力争创省级多民族融合现代农业产业园区,按照“公司化运营、市场化管理”模式,配套社会化服务、育秧中心、烘干中心等,持续壮大农村集体经济。深度挖掘尹家非遗文化、红军文化、石刻文化、民族文化、特色农业等方面发展潜力,推动一二三产融合发展。

3、强化投资促进,增添发展引擎。加强“巴商回家发展恳谈会”成果转化,围绕民族资源、巴山肉牛、现代(观光)农业园区、优质粮油等领域策划招商项目,加大外出招商力度,采取走出去、请进来相结合的方式,推介本地投资环境,利用在外成功人士人脉资源和社会关系,积极开展推介、洽谈,吸引在外成功人士回乡投资创业。

4、建设和美乡村,绘就振兴画卷。推进农村人居环境整治“五大行动”,提升农村道路等级,加强农村公路养护和安全管理。持续改善农村人居环境,优化镇村生产生活生态空间布局,加强农村生态环境治理保护。严格落实“四个不摘”,加强日常摸排和集中排查工作,对存在返贫风险农户及时落实社会救助、医疗保障、推荐就业等帮扶措施,着力抓好防止返贫常态化监测帮扶、脱贫群众持续增收等重点工作,实现衔接资金项目质效双提,探索脱贫地区特色优势产业全链条发展、农村三产融合发展、易地搬迁后续扶持示范区创建。

5、推进民生改善,提升幸福指数。加强社会保障体系建设,加大对弱势群体的救助力度,强化对困难群众的保障力度,健全农村留守儿童、困境儿童、空巢老人关爱服务体系,提质义务教育,办好学前教育,建成尹家镇养老服务中心。积极争取推进尹家镇卫生院医疗服务能力提升,推动卫生院升级改造,持续加强村卫生室规范化建设,解决好群众就医问题。守好百姓“米袋子”“菜篮子”,提升食品和生活必需品应急保供调度能力,确保群众民生稳固、生活稳定。

二、部门概况

尹家镇人民政府按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员38人,供给车辆0辆,下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

三、收支预算说明情况

收入包括:收入包括:一般公共预算拨款收入813.72万元。支出包括:一般公共服务支出253.99万元;教育支出87.45万元;社会保障就业支出82.55万元;城乡社区支出15.38万元;农林水支出328.25万元;住房保障支出46.10万元等。

(一)收入预算情况。收入预算总额813.72万元,比2023年减少26.53万元,其中:一般公共预算拨款收入813.72万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

(二)支出预算情况。支出预算总额813.72万元,比2023年减少26.53万元,其中:基本支出813.72万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算813.72万元,比2023年财政拨款收支总预算减少26.53万元,主要原因是人员减少。

收入包括:一般公共预算拨款收入813.72万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出813.72万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款813.72万元,比2023年减少26.53万元,主要原因是人员减少。

(一)基本支出813.72万元,其中:

1.人员支出644.57万元,其中:基本工资142.10万元,绩效工55.12万元,津贴补贴43.52万元,机关事业单位养老保险57.21万元,职工基本医疗保险缴费21.42万元,奖金64.71万元,住房公积金46.10万元,公务员医疗费补助3.95万元,其他社会保险费10.44万元,医疗费4.56万元,其他工资福利195.42万元等。

2.日常公用支出164.77万元,其中:办公费3.8万元,差旅费34.06万元,工会经费2.91万元,水费0.76万元,电费1.14万元,其他交通费用10.98万元,其他商品服务支出111.12万元,公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出4.38万元,其中:,奖励金0.02万元,生活补助4.35万元。

(二)项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比2023年预算总额持平,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费0万元,较2023年预算相同,主要原因是坚持过紧日子,严格控制任何公务接待,所有人员均在伙食团用餐。

(三)公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年,尹家镇人民政府及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为813.72万元,比2023年预算减少26.53万元,减少3.26%。主要原因是人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额168.92万元。现有公务用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目14个,预算项目资金813.72万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表:1.收支预算总表.xlsx

      1-1.收入预算总表.xlsx

      1-2.支出预算总表.xlsx

      2.财政拨款预算总表.xlsx

      3.一般公共预算支出表.xlsx

      3-1.一般公共预算基本支出表.xlsx

      3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx

      4.政府性基金预算支出表.xlsx

      5.国有资本经营预算支出表.xlsx

      6.项目支出表.xlsx

      7.政府购买服务预算表.xlsx

      8.政府采购预算表.xlsx

      9.整体支出绩效目标申报表.xlsx

      10.项目支出绩效目标申报表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页