巴中市恩阳区尹家镇人民政府2022年部门预算信息公开说明
目 录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2022年重点工作
二、部门概况
三、收支预算说明情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市恩阳区尹家镇人民政府2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
一是执行镇人大的决议和上级政府的指令;二是贯彻执行国家的有关法律、法规,执行国家的政策,拟定镇发展规划和年度工作计划,拟定镇职能部门的考评、考核办法,并组织实施和监督管理;三是负责镇人口、区域经济的规划和协调,产业结构的调整,农村社会经济发展等工作;四是负责农业基础设施建设,为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;五是执行镇内的经济和社会发展计划,管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作;六是负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;七是搞好农村基层政权建设,抓好扶贫开发工作,切实减轻农民负担;八是负责上级人民政府交办的其他事项。
(二)2022年重点工作
(1)坚定不移巩固脱贫成果,加快推进经济社会发展。一是克服疫情风险挑战。坚决扛起巩固拓展脱贫成效重大政治责任,做到疫情风险防控和经济社会发展“两手都要硬、两战都要赢”。二是巩固脱贫攻坚成果。扎实开展脱贫攻坚挂牌督战,抓好产业就业,提升和拓展脱贫成效。
(2)坚定不移推动乡村振兴,不断增强发展质效。一是始终扭住项目工作这个“牛鼻子”。大力争取项目,努力招商引资。二是坚定不移地走好产业发展新路子。积极培育新型农民,大力发展优势产业,发展壮大集体经济,深挖本地特色产业。三是扎实开展人居环境治理。全面推进垃圾治理,加快推进污水治理,加强公路管护,全面加强河道整治,整治农村“四乱”,全面禁止秸秆焚烧,全力搞好庭院环境整治。
(3)坚定不移推进民生改善,努力提升群众幸福指数。一是夯实基础设施,抓好民生保障,加强乡村治理;二是坚定不移加强自身建设,着力锻造人民满意政府;三是提升法治思维,深化依法行政;四是强化服务宗旨,真心为民理政;五是坚守法纪底线,高效廉洁从政。
二、部门概况
尹家镇人民政府按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员36人,供给车辆0辆,下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括:一般公共预算拨款收入587.91万元;支出包括:一般公共预算拨款支出587.91万元。(数据与附件1保持一致)
(一)收入预算情况。收入预算总额587.91万元,比2021年减少44.98万元,其中:一般公共预算拨款收入587.91万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元。(数据与附件1-1保持一致)
(二)支出预算情况。支出预算总额587.91万元,比2021年增加44.98万元,其中:基本支出587.91万元,占总支出100%,项目支出0万元。(数据与附件1-2保持一致)
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算587.91万元,比2021年财政拨款收支总预算减少44.98万元,主要原因是人员减少。
收入包括:一般公共预算拨款收入587.91万元。支出包括:一般公共服务支出587.91万元。(数据与附件2保持一致)
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款587.91万元,比2021年增减少44.98万元,主要原因是人员减少。(数据与附件3保持一致)
(一)基本支出44.98万元,其中:
1.人员支出437.72万元,其中:基本工资125.33万元,绩效工资61.13万元,津贴补贴33.05万元,机关事业单位养老保险35.66万元,职工基本医疗保险缴费24.31万元,奖金 3.24万元,住房公积金26.36万元等。
2.日常公用支出150.2万元,其中:办公费13.33万元,差旅费36.03万元,邮电费0万元,工会经费2.65万元,公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出89.5万元,其中:生活补助89.5万元。(数据与附件3保持一致)
(二)项目支出0万元,其中:运转类项目支出0万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出0万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(数据与附件3保持一致)
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比2021年预算总额减少4.7万元,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元。
(二)公务接待费0万元,较2021年预算减少4.7万元,主要原因是坚持过紧日子,严格控制任何公务接待,所有人员均在伙食团用餐。
(三)公务用车购置费0万元。
(数据与附件3-2保持一致)
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。(数据与附件4保持一致)
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。(数据与附件5保持一致)
九、机关运行经费安排情况说明
2022年,尹家镇人民政府及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为611.19万元,比2021年预算减少44.98万元,减少6.86%。主要原因是人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元。(数据与附件6和附件7保持一致)
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底,本部门所属各预算单位固定资产总额168.92万元。现有公务用车0辆。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目0个,预算项目资金0万元。(数据与附件6-1和附件9保持一致)
十三、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件:1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表