共青团巴中市恩阳区委员会2022年部门预算信息公开说明

发布日期:2022-03-23 15:51 浏览量: 【字号:  

共青团巴中市恩阳区委员会2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.围绕区委的中心工作,组织和带领全区团员青年积极为加快建成现代化新恩阳,走出新城新业新路子,争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵而努力奋斗,充分发挥团员青年的生力军和突击队作用。

2.行使共青团巴中市恩阳区委员会赋予的领导全区共青团、少先队工作的职权,对全区团属组织进行指导和管理。

3.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全区青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构的建设及青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4.调查和掌握青少年思想动态和青少年生活工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,反映青少年的意见和要求,为区委、区政府决策提供参考。

5.负责指导全区团的组织建设,青少年活动阵地建设,加强团员发展、团干部队伍和领导班子建设;协助区委选拔、培养青年干部,培养优秀团员入党,培养优秀青年竞争上岗;协助各乡镇、区行政事业单位、“两新”组织党组织管理团委领导班子。

6.加强青少年“三观”、“三热爱”教育,根据全区实际和青少年特点开展青少年喜闻乐见、有益身心健康的各类活动。

7.监督涉及青少年权益法律法规的贯彻执行情况,协助处理好与青少年权益相关的事务,维护青少年合法权益,承担全区实施希望工程的工作。

8.会同有关部门开展全区青年统战工作,指导开展与外地青少年组织交流和联络工作。

9.承担区委、区政府和上级团组织交办的其他工作。

(二)2022年重点工作任务介绍

1.加强基层组织建设。在办法措施上出实招、办实事,让广大青年在团组织中找到共同的核心价值理念、有认同感、归宿感和依赖感;丰富内容、建立载体,加大“两新”组织、社区、农村、非公企业等建团力度,主动通过搭建网络平台、主动优化服务等吸引青年;在创新机制上做文章,带领干部职工深入一线、深入青年中做调研,了解实情,加大“党建带团建”工作力度。

2.完善青少年维权网络。发挥好支点作用,主要在维护青少年权益法律实施、畅通青少年利益诉求渠道、建立青少年维权平台、扩展青少年维权队伍等方面寻求突破,学习宣传好新修订的《未成年人保护法》,形成全社会“共同关注、共同参与”的良好氛围。

3.加强团属阵地建设。持续推进“一站两联”工作,完善“两联”工作机制,以团代表联络站为载体,在思想政治引领、服务青年、凝聚青年、助推发展等方面发挥积极作用,促进团代表履职尽责;提升“青年之家”“三知书堂”的整体活跃度,经常性组织青年进社区开展公益活动,结合社区治理找到团的工作切入点,为提升社会治理水平贡献青年力量。

4.围绕中心服务大局。围绕“营城聚人”发展路径,积极推进中长期青年发展规划及地方配套文件政策的落实,全面推动青年创业创新、青年身心健康、青年婚恋交友等青年发展有关部署的贯彻落实,优化青年成长成才环境,激发青年创新活力,以青年的高质量发展推动恩阳高质量发展。

5.全面加强共青团系统党的建设。狠抓团干部队伍建设,全力开展党史学习教育工作,做好区委巡察整改工作。

二、部门概况

共青团巴中市恩阳区委员会实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共4人,供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、2022年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算情况。收入预算总额64.45万元,比2021年(减少)8.37万元,其中:一般公共预算拨款收入64.45万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

(二)支出预算情况。支出预算总额64.45万元,比2021年(减少)8.37万元,其中:基本支出42.45万元,占总支出65%,项目支出22万元,占总支出35%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算64.45万元,比2021年财政拨款收支总预算(减少)8.37万元,主要原因是人员减少。

收入包括:一般公共预算拨款收入64.45万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出54.57万元, 社会保障与就业支出3.97万元,卫生健康支出3.06万元,住房保障支出2.85万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款64.45万元,比2021年(减少)8.37万元,主要原因是人员减少。

(一)基本支出42.45万元。

1.人员支出34.66万元,其中:基本工资13.09万元,,津贴补贴10.6万元,机关事业单位养老保险3.97万元,职工基本医疗保险缴费2.53万元,公务员医疗补助缴费0.53万元,奖金1.09万元,住房公积金2.85万元等。

2.商品和服务支出7.79万元,其中:办公费1.5万元,水费0.2万元,电费0.8万元,差旅费0.71万元,邮电费1万元,工会经费0.29万元,公务接待费0.35万元,其他交通费2.94万元。

(二)项目支出22万元。

运转类项目支出22万元,主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.35万元,比2021年预算总额持平,其中:

(一)公务接待费0.35万元,较2021年预算持平。 

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年,区共青团委行政单位的机关运行经费财政拨款预算为7.79万元,比202年预算同口径减少1.79万元,主要原因是人员减少。

(二)政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。截止2021年底,本部门所属各预算单位固定资产总额11.60万元。现有公用用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2021年预算的4个项目,涉及资金22万元,编制了绩效目标。分别是:团委及预青办、少工委、未保办、创文工作工作经费20万元;留守学生关爱经费2万元。

十、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:2022年团委部门预算表

 恩阳区团委2022年部门预算公开表(1).xlsx

 

共青团巴中市恩阳区委员会

2022年3月23日