2023年度四川省巴中市恩阳区柳林镇中心小学单位决算公开

发布日期:2024-10-28 15:44信息来源:巴中市恩阳区柳林镇柳林中心小学 浏览量:17 【字号:  

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)


第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)主要职能。

1.实施义务教育,促进基础教育发展,遵守国家相关法律、政策、条例、规定,努力完成上级部门部署的各项教育工作任务。以服务教育为宗旨,以教育现代化、信息化与教育深度融和为核心,促进教育公平,提升教育质量上台阶。

2.制定并努力实施教育教学中的愿景与规划,把握教育方向,支持、促进、监督和管理教育信息技术应用于课堂教学、教师发展、学校管理和教育研究等方面的活动。努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合,形成良好的育人环境。夯实教育建设,提升教育管理效率和水平。

(二)2023年重点工作完成情况。

以办人民满意的教育,贯彻义务教育法律法规为目标,以改善基础设施和提高办学质量为抓手,共同努力,圆满完成了制定的各项工作任务。教育质量达到较高水平,校园安全稳定,各项教研、校园建设等工作任务圆满完成。

、机构设置

我单位2023年年末独立编制机构数1个,为全额拨款事业单位。下属单位:无。内设机构:教务处、德育处、教科室、办公室、总务处、安保处。


第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1666.98万元。与2022年度相比,收、支总计各增加150.98万元,增长10.0%。主要变动原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加食堂从业人员劳务费、幼儿园设备采购投入增加。

二、 入决算情况说明

2023年度本年收入合计1666.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1666.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2023年度本年支出合计1666.98万元,其中:基本支出1500.2万元,占89.99%;项目支出166.78万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1666.98万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加150.98万元,增长10.0%。主要变动原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加食堂从业人员劳务费、幼儿园设备采购投入增加

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1666.98万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加150.98万元,增长10.0%。主要变动原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加食堂从业人员劳务费、幼儿园设备采购投入增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1666.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%教育支出1665.98万元,占99.9%科学技术支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒支出1万元,占0.1%社会保障和就业支出0万元,占0%卫生健康支出0万元,占0%住房保障支出0万元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1666.98完成预算100%。其中:

1.205教育支出:决算为1665.98万元,完成预算100%,具体为20502普通教育1665.0万元,其中2050201学前教育170.64万元、2050202小学教育1466.57万元、2050299其他普通教育支出12.79万元;20509教育费附加安排的支出15.98万元,其中2050999其他教育费附加安排的支出15.98万元。

2.207文化旅游体育与传媒支出:决算为1万元,完成预算100%,具体为20799其他文化旅游体育与传媒支出1万元,其中2079902宣传文化发展专项支出1万元

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.2万元,其中:

人员经费1328.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费171.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%较上年无变化

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2022无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算2022无变化

其中:公务用车购置费支出0万元。截至202312月底,本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算支出决算2022无变化

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,巴中市恩阳区柳林镇中心小学机关运行经费支出0万元,2022年决算数持平

(二)政府采购支出情况

2023年度,巴中市恩阳区柳林镇中心小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,巴中市恩阳区柳林镇中心小学共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看巴中市恩阳区柳林镇中心小学能够完成绩效目标任务,社会效益、生态效益和服务对象满意度都能达到预期效果。从评价情况来看都能完成绩效目标任务,有力的推动地方教育事业的健康有序发展。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在2023年度预算编制阶段,组织对柳林小学幼儿园设备采购”、“2023年食堂从业人员劳务费”、“2023年学生资助”、“乡村少年宫”4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对全部4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对柳林小学幼儿园设备采购”、“2023年食堂从业人员劳务费”、“2023年学生资助”、“乡村少年宫”4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映对柳林小学幼儿园设备采购”、“2023年食堂从业人员劳务费”、“2023年学生资助”、“乡村少年宫”4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)本部门(单位)柳林小学幼儿园设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.42万元,执行数114.42万元,完成预算100%。通过项目实施,提升了办学硬件条件,为保证学生的基本优质均衡教育提供了保障

(2)本部门(单位)2023年食堂从业人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.77万元,执行数28.77万元,完成预算100%。通过项目实施,注重学生健康,提高了学生和家长的满意度。

(3)本部门(单位)2023年学生资助目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.59万元,执行数22.59万元,完成预算100%。通过项目实施,减少了学生和家长的负担

(4)本部门(单位)乡村少年宫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数1万元,完成预算100%。通过项目实施,丰富了学生课后活动场地和活动内容。

2.部门绩效评价结果。

同时,本部门按要求对2023年部门整体开展绩效自评,《2023年巴中市恩阳区柳林镇中心小学部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指下达的用于小学校人员经费、公用经费、项目经费;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指下达的用于小学校人员经费、公用经费、项目经费;教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指学校食堂从业人员劳务费;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指学校食堂从业人员劳务费。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)指乡村少年宫活动经费。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本部门2023年年末独立编制机构数1个,为事业单位。本年度机构总数,行政单位数和事业单位数较去年无变化。下属单位:无。内设机构:教务处、德育处、教科室、办公室、总务处、安保处。

)机构职能。

1.实施义务教育,促进基础教育发展,遵守国家相关法律、政策、条例、规定,努力完成上级部门部署的各项教育工作任务。以服务教育为宗旨,以教育现代化、信息化与教育深度融和为核心,促进教育公平,提升教育质量上台阶。

2.制定并努力实施教育教学中的愿景与规划,把握教育方向,支持、促进、监督和管理教育信息技术应用于课堂教学、教师发展、学校管理和教育研究等方面的活动。努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合,形成良好的育人环境。夯实教育建设,提升教育管理效率和水平。

(三)人员概况。

我单位为全额拨款事业单位,全部收入和支出纳入预决算管理。2023年财政预算财政供给人员92人,其中全额财政拨款预决算在编人员76人,预决算内事业遗属人员16人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

     2023年收入合计1666.98万元,其中本年财政拨款收入1666.98万元。

(三)部门财政资金支出情况。

     2023年本年支出合计1666.98万元,其中:基本支出1500.20万元,占90.0%;项目支出166.78万元,占10.0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

1.人员类项目绩效管理:人员类项目主要制定了时效性目标、效益性目标、质量目标、人员满意度目标等绩效目标,2023年制定的目标全部在当年实现,预算人员经费全部于当年支付完成,无资金结余情况,无违规记录情况。

2.运转类项目绩效管理:运转类项目主要制定了数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、生态效益目标等绩效目标,本年制定的目标基本实现,保证了我校日常运转,当年资金支付全部完成,无资金结余情况,无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效管理:特定目标类项目主要制定了数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、生态效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标、经济效益目标等绩效目标,本年制定的目标基本实现,当年资金支付全部完成,无资金结余情况,无违规记录情况。

(二)结果应用情况。

绩效结果主要应用于内部控制、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

(三)自评质量

 本部门自评按照实事求是的原则进行评价,评价质量高,评价标准统一,评价结果准确。最终评价结果:优。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2023年我校及时、准确、优质地完成预算编制;预算执行情况良好,支出管理规范,未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况;资金管理制度较为完善,会计核算和账务处理规范,会计资料完整。

经我单位自评,区教科体局整体支出绩效得分共96分,其中:基础工作管理得分28分,绩效目标管理15分,绩效运行监控25分,绩效评价实施13分,评价结果应用15分。

区教科体局整体支出绩效共扣4分,内控组织机构、内控、岗位设置有待加强,扣1;管理制度有待完善,扣1;实施绩效评价项目、资金覆盖情况有待加强,扣2分。

()存在问题。

国有资产管理有待进一步加强。

()改进建议。

加强资产管理,提高资产使用效率。本单位已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理,但重购轻管现象还是比较普遍。本单位将制定资产管理的具体工作方案,健全工作机制,建立起财产定期盘点制度,新增的资产及时登记入账,并设置资产明细账和固定资产实物卡片,对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

 

 

 

 

附件4-1

2022年幼儿园设备采购项目绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

提升了办学硬件条件,为保证学生的基本优质均衡教育提供了保障。资金来源为中央支持学前教育发展资金2023年上级投入资金114.42万元。

(二)项目绩效目标。

项目设置一级指标4个,分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标,设置二级指标12个,分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目由学校行政负责组织采购、发放、验收、资金支付、绩效评价等,评价方法是目标管理法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2023年申报项目资金114.42万元,批复114.42万元

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目中央资金114.42万元

2.资金到位。2023年到位资金114.42万元

3.资金使用。本年使用资金114.42万元

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校行政组织实施。实施流程:项目申报-财政批复-下达资金-组织采购-货物发放验收-资金支付-绩效评价。

(二)项目管理情况。

    该项目严格按照采购法实施政府集中采购方式,程序合规合法。

(三)项目监管情况。

按照我校的财务内控管理制度,项目实施过程全流程监管,防止出现违规违法现象。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2023年幼儿园设备采购项目共采购幼儿园用设施设备3批次,预计资金114.42万元。以上项目资金全部纳入财政年初预算,由财政分月直接支付,资金使用合法合规。

2023年幼儿园设备采购项目资金全额支付给供应商,零误差;兑现率100%;项目通过验收100%

2023年幼儿园设备采购项目资金项目在20231230日前完成,完成率100%

(二)项目效益情况。

通过项目实施,提升了办学硬件条件,为保证学生的基本优质均衡教育提供了保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

评价工作通过对评价巴中市恩阳区柳林镇中心小学报送的基础资料进行核实、分析、整理,采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径,获得该绩效评价实际得分为98分。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

 

 

 

附件4-2

2022年学校食堂从业人员劳务费项目

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

落实学校食堂从业人员劳务费,提升学生和家长满意度,资金来源为地方配套资金,2023年上级投入资金28.77万元。

(二)项目绩效目标。

项目设置一级指标4个,分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标,设置二级指标12个,分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目由学校保障管理中心负责组织采购、发放、验收、资金支付、绩效评价等,评价方法是目标管理法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2023年申报项目资金28.77万元,批复28.77万元

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目地方配套资金28.77万元

2.资金到位。2023年到位资金28.77万元

3.资金使用。本年使用资金28.77万元

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校保障管理中心组织实施。实施流程:项目申报-财政批复-下达资金-组织采购-货物发放验收-资金支付-绩效评价。

(四)项目管理情况。

    该项目严格按照采购法实施政府集中采购方式,程序合规合法。

(五)项目监管情况。

按照我校的财务内控管理制度,项目实施过程全流程监管,防止出现违规违法现象。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2023年我校食堂从业工作人员13人,地方配套资金28.77万元。项目资金全部纳入财政年初预算,由财政分学期直接支付,资金使用合法合规。

2023年学校食堂从业工作人员配套资金全额支付给劳务公司,零误差;兑现率100%;项目通过验收100%

2023年学校食堂从业工作人员配套资金项目在20231230日前完成,完成率100%

(二)项目效益情况。

项目的落实,提升了教育教学工作质量,改善了教育教学工作环境,提高了教育水平,群众满意,群众效益和社会满意度显著提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

评价工作通过对评价巴中市恩阳区柳林镇中心小学报送的基础资料进行核实、分析、整理,采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径,获得该绩效评价实际得分为97分。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

 

 

附件4-3

2023学生资助绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

通过项目实施,保障了学生的入学减轻了学生及家长的负担,提升了群众满意度资金来源为国家配套资金,2023年上级投入资金22.59万元。。

(二)项目绩效目标。

项目设置一级指标4个,分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标,设置二级指标12个,分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目由局资助中心负责组织实施,评价方法是目标管理法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2023年申报项目资金22.59万元,批复22.59万元

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目地方配套资金22.59万元

2.资金到位。2023年到位资金22.59万元

3.资金使用。本年使用资金22.59万元

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校行政组织实施。实施流程:项目申报-财政批复-下达资金-组织实施-验收-资金支付-绩效评价。

(六)项目管理情况。

    该项目严格按照项目实施管理办法进行实施,程序合规合法。

(七)项目监管情况。

按照我校的财务内控管理制度,项目实施过程全流程监管,防止出现违规违法现象。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2023学生资助补助580人次,中央配套资金22.59万元。项目资金全部纳入财政年初预算,由财政分学期直接支付,资金使用合法合规。

2023学生资助配套资金已按规定支付到相应学生,零误差;兑现率100%;项目通过验收100%

2023学生资助配套资金项目在20231230日前完成,完成率100%

(二)项目效益情况。

项目的落实,保障了学生的入学,减轻了学生及家长的负担,群众满意,群众效益和社会满意度显著提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

评价工作通过对评价巴中市恩阳区柳林镇中心小学报送的基础资料进行核实、分析、整理,采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径,获得该绩效评价实际得分为98分。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


附表: