巴中市恩阳区关公镇中心小学2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区关公镇中心小学2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区关公镇中心小学2024年部门预算表
巴中市恩阳区关公镇中心小学2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区关公镇中心小学2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能
关公小学办学宗旨:实施义务教育,促进基础教育发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕恩阳区“培育时代新人,实施四质工程”这一工作主线,以办人民满意的教育为目标,以实施素质教育为核心,以“学在关公、幸福一生”为愿景,向建成“恩阳区一流的阳光体育学校”不断迈进。
(二)巴中市恩阳区关公镇中心小学2024年重点工作
1、贯彻党和国家的教育路线、方针,执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向,推进义务教育发展,办好义务教育阶段学校,为高一级学校输送合格学生,为社会培养合格公民。
2、根据教育规律,按照规定标准完成教育教学任务,实施中小学的教育教学管理,全面提高教育教学质量;
3、深化教育改革,实施“四质工程”,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观,使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展;
4、加强教师队伍建设,不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质;
5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设,改善办学条件;
6、加强师生安全教育,保障师生人身安全。
二、部门概况
巴中市恩阳区关公镇中心小学按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员39人。
三、收支预算说明情况
收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出
(一)收入预算情况。
(二)收入预算总额581.92万元,比2023年减少106.44万元,其中:一般公共预算拨款收入576.92万元,上年度结转5万元,占总收入100%。
(三)支出预算情况。支出预算总额581.92万元,比2023年减少106.44万元,其中:基本支出581.92万元,占总支出100%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算581.92万元,比2023年财政拨款收支总预算减少106.44万元,主要原因是基本支出减少(2023年度有两名教师退休,两名教师调走,教师基本工资、绩效工资等正常调减、人员经费支出减少)。
收入包括:一般公共预算拨款收入576.92万元,上年结转5万元。支出包括:一般公共服务支出581.92万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款576.92万元,比2023年减少106.44万元,主要原因是基本支出减少(2023年度有两名教师退休,两名教师调走,教师基本工资、绩效工资等正常调减、人员经费支出减少)。
(一)基本支出581.92万元,其中:
1.人员经费支出573.23万元,其中:基本工资196.12万元,绩效工资107.68万元,津贴补贴3.96万元,机关事业单位养老保险61.93万元,职工基本医疗保险缴费25.69万元,其他社会保障缴费15.97万元,住房公积金46.44万元,其他工资福利支出107.36万元。
2.日常公用支出3.69万元,其中:办公费0万元,电费0万元,培训费0万元,工会经费3.69万元。
3.对个人和家庭的补助支出8.08万元,其中:生活补助8.08万元。
(二)项目支出5万元,其中:上年结转5万元,薄弱学校改造项目0万元,营养餐改善计划0万元,校舍安全保障项目0万元,义务教育奖补资金0万元,学生资助0万元,。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比2023年预算总额增加(减少)0%,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元,较2023年预算增长(减少)0%,主要原因是无因公出国(境)。
(二)公务接待费0万元,较2023年预算增长(减少)0%,主要原因是公务接待开支逐渐减少。
(三)公务用车购置费0万元,较2023年预算减少0%;公务用车运行维护费0万元,较2023年预算增长(减少)0%,主要原因是本单位无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年,无下属事业单位的机关运行经费,财政拨款预算为0万元。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额1118.8万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目0个,预算项目资金0万元。
十三、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表:1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表