巴中市恩阳区建设工程质量安全监督站2024年部门预算信息公开目录

发布日期:2024-03-13 10:36信息来源:恩阳区住房和城乡建设局 浏览量: 【字号:  

巴中市恩阳区建设工程质量安全监督站

2024年部门预算信息公开目录

第一部分  巴中市恩阳区建设工程质量安全监督站2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区建设工程质量安全监督站2024年部门预算表


巴中市恩阳区建设工程质量安全监督站2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区建设工程质量安全监督站2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关建筑工程质量管理的法律、法规及行政规章;根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规,依法对我区行政区域内受监工程的质量和施工安全进行监督;负责全区新建、扩建、改建建筑工程和市政基础设施工程(以下简称工程)质量的监督管理工作;参与建筑工程竣工验收备案管理工作;负责对工程实体质量进行监督;组织安排对报监工程建设过程中实体质量的日常监督抽查;负责对工程建设参与的责任主体(建设、勘察、设计、施工、监理等)的质量行为进行监督;参与工程质量事故调查、鉴定和处理工作;受理工程质量投诉和监督质量投诉处理;定期向住建局报告工程质量状况;指导乡镇对限额以下的建设工程质量监督管理;负责对竣工验收实施监督,出具工程质量监督报告和提交工程项目施工安全评价书;负责做好本地与工程质量安全工作有关的法律、法规及强制性标准的培训、普及工作;参与建筑工程的申报、初审、评审工作,推动我区质量安全工作稳步向前发展;组织参加各类工程质量、施工安全大检查,督促整治质量安全隐患,参与或授权主持发生在本区域内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作;公式受监工程质量、施工安全状况,受理受监工程质量、施工安全投诉工作。

(二)2024年重点工作。

1、严格落实工程质量管理制度。2、狠抓乡镇报监工程质量日常监管。3、指导乡镇农房建设的质量安全。4、大力推进质量品牌建设,支持鼓励企业积极创优。5、加强消防审验工作,提升消防审验工作质量,积极化解问题楼盘未经消防验收就投入使用的问题,主动对接和服务公共聚集场所开业前的消防审验工作。6、抓好项目的初步设计审查工作,做到提质提效。

二、部门概况

巴中市恩阳区建设工程质量安全监督站按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员16人,供给车辆0辆,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

收入预算情况。收入预算总额246.43万元,比2023年增加1.87万元,其中:一般公共预算拨款收入246.43万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

支出预算情况。支出预算总额246.43万元,比2023年增加1.87万元,其中:基本支出241.43万元,占总支出98%,项目支出5.00万元,占总支出2%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算246.43万元,比2023年财政拨款收支总预算增加1.87万元,主要原因上年结转结余支付增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入246.43万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:城乡社区支出191.02万元,社会保障和就业支出24.31万元,卫生健康支出11.52万元,住房保障支出19.58万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款246.43万元,比2023年增加1.87万元,主要原因是上年结转结余支付增加。区建安站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

(一)基本支出246.43万元,其中:

1.人员支出220.15万元,其中:基本工资64.58万元,绩效工资40.78万元,津贴补贴1.5万元,机关事业单位养老保险24.31万元,职工基本医疗保险缴费9.19万元,其他社会保障缴费3.93万元,奖金56.28万元,住房公积金19.58万元等。

2.日常公用支出21.28万元,其中:办公费4.2万元,差旅费10.2万元,邮电费0.8万元,工会经费1.28万元,其他商品和服务支出4.80万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出5万元,其中:建筑工程安全质量检查经费5万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费0万元。

(三)公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年,区质安站运行经费财政拨款预算为21.28万元,比2023年预算减少0.1万元,减少0.5%。主要原因是人员变动。机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额6.9万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目1个,预算项目资金5万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表:1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

建设工程质量安全监督站2024年部门预算批复表.xlsx

恩阳区质安站预算绩效监控.xls