巴中市恩阳区玉山中心卫生院2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区玉山中心卫生院
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区玉山中心卫生院2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区玉山中心卫生院2024年部门预算表
巴中市恩阳区玉山中心卫生院2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区玉山中心卫生院2024年收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
1.负责本辖区的卫生工作,法律法规政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定,社会公共卫生工作的组织和实施;
2.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;
3.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;
4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯;
6.负责本辖区突发公共卫生事件的报告,并根据上级部门要求组织实施处置;
7.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
8.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
9.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)巴中市恩阳区玉山中心卫生院2024年重点工作
1.严格执行新医改政策;
2.加强医疗质量管理,保障医疗安全;
3.着力做好重大疾病预防控制工作;
4.重点抓好免疫规划工作;
5.加强卫生院行风建设;
6.注重人才培养,壮大卫生队伍;
7.加强医务管理,激发竞争活力;
8.加强产科建设,确保孕产妇安全;
9.强化村卫生室建设,提升村级服务水平。
二、部门概况
巴中市恩阳区玉山中心卫生院按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员76人,供给车辆1辆,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共预算拨款支出。(数据与附件1保持一致)
(一)收入预算情况。收入预算总额840.94万元,比2023年增加50.1万元,其中:一般公共预算拨款收入840.94万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(数据与附件1-1保持一致)
(二)支出预算情况。支出预算总额840.94万元,比2023年增加50.1万元,其中:基本支出840.94万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。(数据与附件1-2保持一致)
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算840.94万元,比2023年财政拨款收支总预算增加50.1万元,主要原因是。
收入包括:一般公共预算拨款收入840.94万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出840.94万元。(数据与附件2保持一致)
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款840.94万元,比2023年增加50.1万元,主要原因是。(数据与附件3保持一致)
(一)基本支出**万元,其中:
1.人员支出726.92万元,其中:基本工资302.55万元,绩效工资192.64万元,津贴补贴7.11万元,机关事业单位养老保险80.37万元,职工基本医疗保险缴费43.44万元,奖金 40.53万元,住房公积金60.28万元等。
2.日常公用支出109.45万元,其中:办公费65.34万元,差旅费32.2万元,邮电费0万元,工会经费11.9万元,公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出4.57万元,其中:医疗费补助0.13万元,抚恤费0万元,生活补助4.44万元。(数据与附件3保持一致)
(二)项目支出万元,其中:运转类项目支出0万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出0万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(数据与附件3保持一致)
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比2023年预算总额增加(减少)**万元,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元,较2023年预算增长(减少)0%,主要原因是……。
(二)公务接待费0万元,较2023年预算增长(减少)0%,主要原因是……。
(三)公务用车购置费0万元,较2023年预算减少0%;公务用车运行维护费0万元,较2023年预算增长(减少)0%,主要原因是。(数据与附件3-2保持一致)
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。(数据与附件4保持一致)
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。(数据与附件5保持一致)
九、机关运行经费安排情况说明
2024年,**及下属**事业单位的机关运行经费财政拨款预算为**万元,比2023年预算增长**万元,增长**%。主要原因是**。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元,主要是:……。政府购买公共服务支出0万元,主要是:……。(数据与附件7和附件8保持一致)
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额2818.36万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目**个,预算项目资金**万元。(数据与附件9和附件10保持一致)
十三、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表:1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表