巴中市恩阳区学校保障管理中心2025年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区学校保障管理中心2025年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2025年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
以一切为了教育教学服务为宗旨。负责全区学校后勤管理工作;负责全区学校大宗食材招标、校服招标、作业本招标管理工作;开展现代教育技术对学校后勤管理方面工作指导;对全区学校食堂名厨亮灶设备的配置和食堂从业人员进行相关技能培训。
二、部门概况
巴中市恩阳区学校保障管理中心按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员7人。
三、收支预算说明情况
收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出。
(一)收入预算情况。收入预算总额115.41万元,比2024年减少19.62万元,其中:一般公共预算拨款收入115.41万元,占总收入100%。
(二)支出预算情况。支出预算总额115.41万元,比2024年减少19.62万元,其中:其他教育管理事务支出115.41万元,占总支出100%。
四、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收支总预算115.41万元,比2024年财政拨款收支总预算减少19.62万元,主要原因是人员经费减少。
收入包括:一般公共预算拨款收入115.41万元。支出包括:教育支出115.41万元。
五、一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算财政拨款115.41万元,比2024年减少19.62万元,主要原因是人员经费减少。
(一)基本支出115.41万元,其中:
1.人员支出100.88万元,其中:基本工资30.48万元,绩效工资18.49万元,津贴补贴0.66万元,机关事业单位养老保险11.01万元,职工基本医疗保险缴费4.52万元,其他社会保障缴费2.77万元,住房公积金8.85万元,其他工资福利支出24.10万元。
2.日常公用支出9.35万元,其中:办公费1.5万元,差旅费2.5万元,邮电费0.9万元,工会经费0.6万元,其他商品和服务支出3.35万元。
3.对个人和家庭的补助支出5.18万元,其中:生活补助5.16万元,奖励金0.02万元。
(二)项目支出0万元
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元
七、政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2025年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2025年,学校保障管理中心无机关运行经费财政拨款预算。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2025年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2024年底,本部门所属各预算单位固定资产总额14.2050万元。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目0个,预算项目资金0万元。
十三、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表:1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
附件:
预算表.xlsx
川公网安备 51190302000116号